为全面辨识、管控企业在生产过程中,针对各部门、各环节可能存在的安全 风险、危害因素以及重大危险源, 将风险控制在隐患形成之前, 把可能导致的后 果限制在可防、 可控范围之内, 提升安全保障能力, 根据公司要求并结合我厂实 际,特制定本办法。
一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中, 针对各系统、 各环节可能存在的安全 风险、危害因素以及重大危险源,进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措 施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体 , 各业务科室 是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构
(一)成立“风险分级管控”工作领导组: 组 长: 常务副组长: 副 组 长: 成 员: 领导组职责
1、组长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责。 2、常务副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告
警 示等工作。
5、段长负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责本岗位的安全
风 险辨识管控。
二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 、综合辨识程序
1、年度辨识评估
每年由厂长亲自组织, 制定年度安全风险辨识评估工作方案, 抽调各系统技术人 员和专家, 围绕人的不安全行为、 物的不安全状态、 环境的不良因素和管理缺陷 等要素,结合我厂生产系统、 设备设施、作业场所等部位和环节, 进行一次全面、 系统的安全风险辨识评估, 并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理, 综合考虑 作业场所、受威胁人数、 起因物、引起事故的诱导性原因、 致害物、伤害方式等, 通过对系统的分析、 危险源的调查、 危险区域的界定、 存在条件及触发因素的分 析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。
2、月度辨识评估 每月由各车间主任牵头组织相关业务部门进行一次本专业
系统的安全风险辨识 及隐患排查, 并于当日下午各车间组织本系统骨干精英, 召开本系统安全风险分 级管控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业 健康、环境条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。
3、周辨识评估 段长负责人每周组织本段人员, 对本工段作业区域开展全面
的安全风险辨识, 由 本工段技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告, 明确辨识的 时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签 字、谁负责”,存档备查。
4、日辨识评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安
全风险辨识评估。 并 严格按照《安全管控现场点检表》现场监管,全面掌控作业现场班组、岗位人员 的风险辨识情况;岗位员工上岗前严格按照风险分级管控对上岗区域内的环境、 设备、设施、 劳动防护进行安全风险辨识, 发现安全风险后及时向当班班组长汇 报,若发现存在不符合项应立即处理, 处理不了的及时汇报本班班组长, 安全员, 车间主任,安全科,逐级上报。
(二)专项辨识程序
1、全国其他其他发生重特大事故后或厂发生涉险事故、出现重大非伤亡事故
隐 患,由厂长组织各事业部、科室,从汲取事故教训和消除事故隐患的角度,开展 一次针对性的专项辨识, 辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控 措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全 技术措施等。
2、新工艺、新设备安装使用前,由车间负责人、业务科室,重点对地质条件
和 隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识, 辨识评估结果用于完善 设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化
时, 由车间负责人、业务科室,重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设 备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估, 辨识评估结果用于指导重新编 制或修订完善作业规程、操作规程。 (三)风险辨识评估方法
1、安全风险等级标准 由厂长牵头组织,在“企业安全风险预控”辨识标准
的基础上,依据国家标准、 规范以及公司规章制度确定的重大安全风险辨识、 评估、分级标准, 结合我厂实 际,制定安全风险等级评估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般 风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中: 重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险:是指可能造成人员伤害,但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险:是指不会造成人员伤害,但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
2、安全风险评估
(1)每次风险辨识结束后,分别由厂长、各车间负责人,业务科室组织,针对 各系统安全风险和安全隐患, 按照厂制定的安全风险等级评定标准, 建立一整套 安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布 图,汇总造册。要完善本系统安全风险档案,明确级别、管理
状况、责任人、管 控能力等基本情况,实行“一风险一档案” ,并按照风险等级,用红、橙、黄、 蓝等色彩对档案进行分类管理。 对现场辨识出现的不同类别安全风险, 必须明确 应急处置程序和措施, 经评估存在不可控风险的, 必须立即停止区域作业或停止 设备运行, 撤出危险区域人员, 督促责任单位制定措施进行整改, 整改完毕后再 重新进行评估并进行实时监控。
(2)各车间每次安全风险辨识、评估、定级结束后,要组织编写安全风险综合 评估书,明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容, 做到“谁辨识、谁签字、谁负责” ,存档备查。 四、安全风险分级管控
1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从高到低,分为“厂、车
间、 班组、岗位”四级,逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上,确保每一 项风险都有人管理,有人监控,有人负责。
2、由厂长亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,采取设计、替代、转
移、 隔离等技术、 工程、管理手段,制定管控措施和工作方案, 人员、资金要有保障, 并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3、由厂长牵头组织召开专题会,每月对评估出的重大安全风险管控措施落实
情 况和管控效果进行检查分析,识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、 盲区,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施, 并结合季度和专项安全风 险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重点。
4、由车间负责人牵头组织召开专题会,每周各专业系统针对本系统存在的每
一 项安全风险,从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管 控措施,组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析, 落 实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管控措施。
5、实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评
估、 调整风险等级和管控措施, 实时分析风险的管控能力变化, 准确掌握实际存在的 风险状况等级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级
“终身制” ,确 保安全风险始终处于受控范围内。 五、安全风险公告警示及培训
1、完善安全风险公告制度,全厂要在存在重大安全风险区域的显著位置,公
告 存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡, 标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及 报告方式等内容。各车间安全员负责做好日常监督检查。
2、加强风险教育和技能培训,培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术
人 员进行辨识评估专项培训; 每年对全厂所有人员进行以年度、 综合、 专项安全风 险辨识评估结果、 与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训, 确保 每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
3、各业务部门要探索采用信息化管理手段,实现对安全风险的记录、跟踪、
统 计、监测和预警等全过程的信息化管理。 加强信息共享和协调联动, 由各车间安 全员及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作 业区域工段、班组、岗位。
六、考核办法 1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位,考核主要负责人各
识不认真,辨识内容不清晰的,考核主要责任人 100 元;
2、车间针对安全风险和安全隐患,未按规定建立安全风险数据库、重大安全
200 元;风险辨
风 险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位,考核主 要负责人各 200 元;编制内容不全,编制不合格的,考核主要责任人
100元。
3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位, 罚单位主要负责
人 500 元;编制内容不全,编制不合格的,罚单位主要责任人 200 元。
4、车间作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的,罚单位主要负
责
人 500 元,罚主要责任人 200 元。
5、上岗段长、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安
全 风险辨识评估或未严格按照《安全管控现场点检表》现场监管的,考核段长、班 组长各 50 元。
6、岗位员工上岗前未严格按照《安全管控现场点检表》对上岗区域进行安全风 险辨识的,考核责任人 20 元;凡发现安全风险未及时处理并汇报的,考核责任 人 20 元。
7、各车间对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的,考
核 主要负责人 100 元。
9、各相关未按规定在存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安
全 风险、管控责任人和主要管控措施的,考核责任主要负责人 100 元。
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