文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 0 格式编号:xxx 版次:A1 一、 目的 为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这 些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导 二、 范围 本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括: 1)业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理; 2)产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理; 3)供货商评审和采购控制过程的风险和机遇管理; 4)生产过程的风险和机遇管理; 5)过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理; 6)设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理; 7)不合格品的处理及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理; 8)持续改进过程的风险和机遇管理; 9)当使用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 三、 名词解释 3.1 风险:在一定质量要求下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 3.2风险和机遇:risks and opportunities 潜在的有害影响(威胁)和潜在的有益影响(机会)。 3.3 风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或者事物带来的影响或损失的可能程度。 3.4 风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的几率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 1 3.5 风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入档进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。 3.6 风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 3.7 内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经验风险等。 3.8 外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。 3.9 风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。 3.10 风险发生频度:风险出现的频率或者概率。 3.11 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度*风险发生频度。 3.12风险分析区分如下: 严重等级:Severity,为不良模式产生之影响对客户严重程度之计分。 发生概率:Occurrence,为不良模式预期可能发生机率之计分。 可探测性:Detection,指在执行管制后,能在发生问题之前检出的机率计分。 RPN:Risk Priority Number,风险优先指数。为「严重等级」、「发生概率」和「可探测性」之缺点综合指标。 四、 权责 4.1副总经理:负责风险管理所需资源的提供,包括人力资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 4.2品保部:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写《风险和机遇评估分析报告》,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。 4.3 各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落 实执行。 4.4工程部:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以 规避或者降低风险并落实执行。 五、 管理内容 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 2 5.1风险和机遇管理策划 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。 在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别,风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险: 1)对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险; 2)生产作业过程中的安全风险; 3)设备、工具、刀具对产品质量造成的风险; 4)产品售后的风险; 5)产品设计开发阶段的设计失效风险; 6)过程失效的风险。 5.2 建立风险/机遇管理团队 5.2.1 建立风险和机遇评估小组 风险识别活动的开展应是一次团队的活动,各部门在进行风险和评估过程中应提供集思广益和有效的分析判断下进行的,在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组:,副总经理通过授权,赋予该小组以下职责: 1)组织实施风险和机遇分析和评估; 2)制定风险和机遇应对措施并落实执行; 3)编制风险管理计划; 4)组织实施风险应对措施的实施效果验证。 在“风险和机遇评估小组”中,总经理应指派一名人员作为该小组的组长,反正规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制,并赋予评估小组组长以下职责: 策划并实施风险和机遇的管理,并编制《风险和机遇应对计划表》; 5.2.2 风险管理团队人员任职要求 为确保参与风险和机遇识别和评估的人员,其人员资质符合要求,能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对的措施,风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力: 1)熟悉其所在部门的所有流程; 2)有一定的组织协调能力; 3)熟悉本标准的要求,并依据本标准内容策划风险分析和评估。 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 3 5.3 风险管理计划 评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制《风险管理计划表》,指导操作风险识别和风险评估,以及对风险的可接受性准则规定,编制《风险管理计划》时,应包含但不限于以下内容: 1)计划的范围,判断和描述适用于计划的产品寿命周期阶段; 2)职责和权限的分配; 3)风险管理活动的评审要求; 4)风险的可接受性准则,包括危害概率不能估计时的可接受风险准则; 5)验证活动; 6)有关生产和生产后信息收集和评审的活动; 5.4 风险评估 对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价,其评价的要求应根据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应对采取的措施。 5.4.1 风险的严重程度评价准则 风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害: 1)法律法规、产品及客户要求; 2)风险发生时导致的人身伤害; 3)财产损失的多少; 4)是否会导致停工/停产; 5)对企业形象的损害程度。 注:在对风险进行严重程度判断时。推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施,已达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。 为便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分为以下五类: 1)非常严重 2)严重 3)较严重 4)一般 5)轻微 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 4 下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则: 描 述 严重程度 法律法规、产品及其它要求 违反法律法规、国际/国家标准、客户标准 省内标准、行业标准 人身伤害 财产损失(万元) 停工/停产 企业形象 严重 等级 非常严重 死亡、截肢、财产损失骨折、听力丧≥10 失、慢性病等 不可恢复 重大国际、国内影响 5 受伤需要停工需较长时10<财产省内、行疗养,且停工严重 间调整后4 业影响 损失≧5 才可恢复 时间≧3个月 受伤需要停工5<财产损间歇性恢地区性影较严重 地区标准 疗养,且停工3 复 响 失≦0.5 时间<3个月 请问受伤,包财产损失可短时恢企业及周一般 企业标准 2 扎即可 复 边范围 <0.5 轻微 不违反 无伤亡 无损失 没有停工 不影响 1 严重度判断过程中,当多个因素的判定其严重程度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时,依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重度等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。 5.4.2 风险的发生频率评价准则 风险的发生频率是指潜在风险出现的频率,为便于识别和定义,将风险频率度定义为5级,如下所示: 1)极少发生; 2)很少发生; 3) 偶尔发生; 4)有时发生; 5)经常发生。 通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 5 频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则: 发生频度 定义 等级 极少发生 发生概率≦0.001% 1 很少发生 0.001%<发生概率≦0.1% 2 偶尔发生 0.1%<发生概率≦1% 3 有时发生 1%<发生概率≦10% 4 经常发生 发生概率<10% 5 发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。 5.4.3 风险的可接受准则 风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算如下公式: 风险系数=风险严重度等级*风险频度等级 风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施,如下表要求: 发生频度 非常少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生 严重度 非常严重 5 10 15 20 25 严重 4 8 12 16 20 较严重 3 6 9 12 15 一般 2 4 6 8 10 轻微 1 2 3 4 5 使用风险系数作为参考值。下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施: 风险等级及应采取的措施 风险系数 风险等级 风险措施 高风险 应立即采取措施规避或降低风险 15~25 一般风险 需采取措施降低风险 5~15 风险较低,当采取措施消除风险引起低风险 的成本比风险本身引起的损失较大1~5 时,接受风险 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 6 风险的应对方式应根据实际情况进行筛选,当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时,应制定风险规避方案,确认风险规避措施并予以执行,直至部分消除或完全消除风险。当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施,降低潜在风险所带来的影响。下表为识别风险系数后,对风险等级的判定应急应采取的风险应对措施对照表: 发生频度 非常少发生 很少发生 偶尔发生 有时发生 经常发生 严重度 非常严重 一般风险 一般风险 高风险 高风险 高风险 严重 低风险 一般风险 一般风险 高风险 高风险 较严重 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 高风险 一般 低风险 低风险 一般风险 一般风险 一般风险 轻微 低风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记录,记录的保持依据《记录控制程序》文件执行,风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇应对评估分析表》中,便于后续的查阅和跟进。 5.4.4 决定可探测性(Detection)之计分,在不良发生之前能够排查出的程度,由1至10计分,计分之标准如下: 计可探测性计分说明 不良发生的之机率 分 可能性极小,由于不良发生的 1/10,000 1 机率极小。 1/5,000 2 可能性很低 ,由于明显可见之1/2,000 3 不良发生的可能性很低。通常能1/1,000 4 100%查出缺点。 1/500 5 1/200 6 可能性有,但是经过某项测试则1/100 7 可以很容易排查出不良。 1/50 8 可能性高,但较难查觉之缺点。 1/20 9 可能性较高,必须经由可靠度或1/10 10 寿命实验才可查觉之缺点。 5.4.5 计算风险优先指数RPN (Risk Priority Number),综合严重等级, 发生概率,可探测性之指标,计算方式如下: RPN=严重等级*发生概率*可探测性. RPN之计分代表之意义如下表: RPN值 说明/措施/风险级别 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 1≦RPN≦17 18≦RPN≦6文件編號: 版次:A1 頁數: 7 对于项目属于微小之风险 (一级) 中度风险,需要采取项目验证与设计评估 (二级) 3 重度危险,需要多方面之设计变更或流程修正 64≦RPN≦1(三级) 25 RPN>125 立即处理 (四级) 5.4.6改善措施:将RPN由高至低排序,RPN最大者,优先采取必要措施,目的在于降低严重度,发生度及难检度之计分。 5.4.7改善目标及准则: 项目 目标及准则 1 RPN之目标订为≦30。 2 当「发生概率」、「可探测性」之绩分为>5分时,改善措施必须使其降至≦3分。 3 当「严重等级」绩分>5分时,其「发生概率」与「可探测性」之绩分必须降到≦2分。 5.4.8 RPN再评估:估计并记录改善后之严重等级、发生概率及可探测性,并重新计算RPN,必要时再采取改善措施,使RPN降至最低。 5.5 风险应对 各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据评估的结果对风险采取措施,从而达到降低或消除风险的目的,风险应对的方法包括: 1)风险接受; 2)风险降低; 3)风险规避。 对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险,在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时,再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。 5.5.1 风险接受 是指企业本身承担风险造成的损失,风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险,当出现以下情况时可采取接受风险的方法: 1)采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时; 2)造成的损失较小且重复性较高的风险; 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 8 3)既无有效的风险降低的措施,又无有效的规避风险的方法时; 4)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于5的低风险。 5.5.2 风险降低 风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失,风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低方法: 1)采取风险规避措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时; 2)无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时; 3)按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风险。 5.5.3 风险规避 风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的几率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。 5.5.4 风险管理的监督与改进 风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施,当风险系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险,以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行,在制定措施时,应考虑以下方面的内容: 1)制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的; 2)制定的措施应落实到个人,每个人应完成的内容应得到明确; 3)应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进,确保采取的措施被有效的落实。 5.6 风险和机遇的评审 质管部应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容: 1)风险和机遇的识别是否有效且完善; 2)风险应对措施的完成情况和进度; 3)对产品和范围的复合型和顾客满意度的潜在影响。 5.6.1 风险和机遇评审的策划 风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况时,应当适当增加风险和风险评审的次数: 1)与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时; 2)组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时; 3)发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时; 4)第三方认证审核前或其它任务有管理评审需要时; 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 9 5)其它情况需要时。 5.6.2 风险和机遇评审的实施 (1)实施前的准备 在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别、风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。 (2)风险和机遇评审的实施 质管部按策划的要求组织各部门实施对风险和机遇的评审,质管部应保留评审的记录以及评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容: 1)风险评估报告; 2)持续改进的机会; 3)剩余风险分析及改进措施。 5.7 记录保存 6.相关文件 6.1 《记录控制程序》 7.相关表单 7.1 《风险和机遇评估分析表》 7.2 《风险管理计划表》 7.3 《风险评估报告》 8.附件 8.1 风险控制流程图 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 文件編號: 版次:A1 頁數: 10 附件一: 【风险控制流程图】 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1 xxx
文件名稱 Document Title: 質量風險和機遇應對控制程式 风险控制流程图基本流程责任部门相应表单备注文件編號: 版次:A1 頁數: 11 风险和机遇管理策划建立风险/机遇管理团队各部门/编制风险/机遇管理计划各部门《风险管理计划》风险/机遇识别各部门《风险和机遇评估报告》风险评估各部门《风险和机遇评估报告》是否可采取措施规避风险各部门YES/NO规避风险各部门/是否可接受各部门/YESNO风险降低制定和采取措施各部门/NO措施有效性验证各部门《风险管理计划》YES定期评审各部门《风险和机遇评估报告》资料存档质管部《记录控制程序》 持 有 單 位 本資料為xx有之財產,非經許可,不得複製,翻印或轉變成其他形式使用。 格式編號 : xxx 版次 :A1
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