年 月 日报 工作部门 姓名 出发 日期 地点 到达 日期 地点 回公司日期 出发补助 天数 标准 金额 出差 事由 车船费 旅馆费 邮电费 附 单 据 张
合 计 总计金额(大写) ¥: 报销人: 部门主管: 审核: 单位负责人:
差 旅 费 报 销 单
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