1、发现公司各部门内部控制缺陷,提出改善建议,推动管理完善;
2、监督公司日常管理情况,维护运营系统的有效运行并在不断检查中提升现有运行体系的效率和风险控制能力;
3、按年度计划开展审计工作,根据审计目标制定审计计划,能独立开展审计项目,输出审计报告,与被单位沟通改善措施并跟踪执行;
4、开展日常价格审计工作,对集团的采购价格实施日常监督,输出审计报告;
5、部门其他日常工作,包括工程验收、举报投诉、廉洁培训宣导等;
6、协助上级完善公司风险控制体系建立及健全;
7、协助上级完善本部门组织管理体系。
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