1、负责财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;
2、负责对公司业务运营、财务管理、组织流程管理等工作开展内部审计,及时发现公司潜在问题并提出改进意见,督促、跟踪审计建议的执行和落实;
3、负责规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、负责收集、整理审计证据,编写审计工作报告,做好审计资料的整理归档;
5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;
6、完成领导安排的其他工作。
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