1、审核采购成本,对不同厂商的药品供应价格进行询价、议价、比价。
2.负责供应合同的履行和产品采购供应实施。
3.对分管品种、价格变动品种计算补偿价格,确定补偿方式,开据扣款单,抄报财务部工作。
4.签订购货合同,跟踪合同执行情况,反馈货源信息。
5.根据品种进、销、存情况及有关协议,制定付款计划并报领导审批,办理付款手续。
6.定期查询库存滞销药品,处理验收有问题的药品、售后有问题药品、近效期药等工作。
7.与供应商联系,填写采购退出申请单,交相关部门审核办理。
8.在时空系统中制作相关采购单据,并对留存单据进行存档管理。
9.制定采购订单并留存采购相关单据。
10.根据采购计划、市场需求合理采购商品,加强对商品库存的管理,避免积压或短缺。
11.协助销售部门、仓储部、质量管理部、财务部门加强库存商品管理,合理化商品结构。