发布网友 发布时间:2022-04-24 04:27
共2个回答
热心网友 时间:2022-05-07 18:28
分录:
借”应收账款-对方全称(金额红水或负数)“
贷”预收账款-对方全称(正数)
热心网友 时间:2022-05-07 19:46
付费内容限时免费查看回答您好,一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方。既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:
借:预收账款
贷:应收账款
提问应收帐款科目借方余额想转预收账款科目
应收账款想结零
回答那就应收账款借方余额可以调整到预收帐款借方。
一般情况下是没有这样的做法的。
提问分录怎么做?
回答借:预收账款
贷:应收账款
我不知道你这个问题在哪里碰到的,但是一般情况下是不会这样做分录的。
应收账款一借一贷就平衡了,余额就为零
提问谢谢
回答不客气,希望答案对你有所帮助,祝您生活愉快。
提问应收账款余额是借
回答