应收账款转到预收账款的会计分录应该怎么

发布网友 发布时间:2022-04-24 04:27

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2个回答

热心网友 时间:2022-05-07 18:28

分录:
借”应收账款-对方全称(金额红水或负数)“
贷”预收账款-对方全称(正数)

热心网友 时间:2022-05-07 19:46

付费内容限时免费查看回答您好,一般的情况下,预收账款不多的企业可以不设此科目,而把预收的账款计入应收账款的贷方。既然你已经设了此科目,那就到结转下年的时候再做分录把余额调整到应收账款:

借:预收账款

贷:应收账款

提问应收帐款科目借方余额想转预收账款科目

应收账款想结零

回答那就应收账款借方余额可以调整到预收帐款借方。

一般情况下是没有这样的做法的。

提问分录怎么做?

回答借:预收账款

贷:应收账款

我不知道你这个问题在哪里碰到的,但是一般情况下是不会这样做分录的。

应收账款一借一贷就平衡了,余额就为零

提问谢谢

回答不客气,希望答案对你有所帮助,祝您生活愉快。

提问应收账款余额是借

回答

这是正常的,应收账款是资产类科目,期末余额在借方,反映企业尚未收回的应收账款,如果期末余额在贷方,反映企业预收的账款。

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